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财政信息

阳城县公安局交通警察大队2018年部门决算公开情况

文章来源:县公安局交通警察大队 发布时间:2019年08月16日 点击数: 字体:

 

第一部分  概况

  • 主要职能
  • 部门(单位)机构设置情况

第二部分  2018年度部门决算报表

  • 2018年收入支出决算总表
  • 2018年收入决算表
  • 2018年支出决算表
  • 2018年财政拨款收入支出决算总表
  • 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
  • 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
  • 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  • 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  • 2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  阳城县公安局交通警察大队概况

     一、主要职责

(一)阳城县公安局交通警察大队主要负责本县行政区域的道路交通安全管理工作,大队现有正式民警38人(含事业编制2人),交通勤警及工勤人员133人。机构设置为:综合办公室(包括指挥中心、科技、宣传、财务),秩序科,事故处理中队(事故科),车辆管理中队(车辆管理科),县城一中队,城郊中队,北留、芹池、东冶及润城4个公路中队和町店、次营、河北3个乡镇中队。

(二)交通安全管理经费:

交通安全管理经费,分两大块。正式民警交通安全管理经费,由县财政对县公安局决算。大队交通安全管理经费由县财政对大队(包括交通协勤民警及工勤人员工资)决算。

第二部分   2018年部门决算报表

一、2018年收入支出决算总表

编制单位:阳城县公安局交通警察大队                  金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

10,658,452.41

一、一般公共服务支出

35

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

9,959,786.72

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

10,658,452.41

本年支出合计

58

9,959,786.72

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

59

0.00

    年初结转和结余

26

919,472.69

      交纳所得税

60

0.00

      基本支出结转

27

0.00

      提取职工福利基金

61

0.00

      项目支出结转和结余

28

919,472.69

      转入事业基金

62

0.00

      经营结余

29

0.00

      其他

63

0.00

 

30

 

    年末结转和结余

64

1,618,138.38

 

31

 

      基本支出结转

65

0.00

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

1,618,138.38

 

33

 

      经营结余

67

0.00

总计

34

11,577,925.10

总计

68

11,577,925.10

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、2018年收入决算表

编制单位:阳城县公安局交通警察大队                  金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10,658,452.41

10,658,452.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

10,658,452.41

10,658,452.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

10,658,452.41

10,658,452.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040212

  道路交通管理

10,658,452.41

10,658,452.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2018年支出决算表

编制单位:阳城县公安局交通警察大队                 金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,959,786.72

7,985,519.94

1,974,266.78

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

9,959,786.72

7,985,519.94

1,974,266.78

0.00

0.00

0.00

20402

公安

9,959,786.72

7,985,519.94

1,974,266.78

0.00

0.00

0.00

2040212

道路交通管理

9,959,786.72

7,985,519.94

1,974,266.78

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

编制单位:阳城县公安局交通警察大队                 金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

10,658,452.41

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

9,959,786.72

9,959,786.72

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

10,658,452.41

本年支出合计

54

9,959,786.72

9,959,786.72

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

919,472.69

年末财政拨款结转和结余

56

1,618,138.38

1,618,138.38

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

919,472.69

    基本支出结转

57

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

58

1,618,138.38

1,618,138.38

0.00

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

11,577,925.10

总计

60

11,577,925.10

11,577,925.10

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

编制单位:阳城县公安局交通警察大队                 金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

9,959,786.72

7,985,519.94

1,974,266.78

204

公共安全支出

9,959,786.72

7,985,519.94

1,974,266.78

20402

公安

9,959,786.72

7,985,519.94

1,974,266.78

2040212

  道路交通管理

9,959,786.72

7,985,519.94

1,974,266.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

编制单位:阳城县公安局交通警察大队                 金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,585,519.94

302

商品和服务支出

5,399,000.00

30101

  基本工资

0.00

30201

  办公费

2,467,066.17

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

35,459.40

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

4,000.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

42,769.40

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

128,384.95

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

33,804.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

170,691.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

35,955.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1,358,957.69

30199

  其他工资福利支出

2,585,519.94

30214

  租赁费

203,000.00

303

对个人和家庭的补助

1,000.00

30215

  会议费

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

25,850.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

159,454.93

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

358,320.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

30309

  奖励金

1,000.00

30229

  福利费

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

352,031.46

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

0.00

30299

  其他商品和服务支出

23,256.00

 

 

0.00

309

资本性支出(基本建设)

0.00

 

 

0.00

30901

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

0.00

30902

  办公设备购置

0.00

 

 

0.00

30903

  专用设备购置

0.00

 

 

0.00

30905

  基础设施建设

0.00

 

 

0.00

30906

  大型修缮

0.00

 

 

0.00

30907

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

0.00

30908

  物资储备

0.00

 

 

0.00

30913

  公务用车购置

0.00

 

 

0.00

30919

  其他交通工具购置

0.00

 

 

0.00

30999

  其他基本建设支出

0.00

 

 

0.00

310

资本性支出

1,974,266.78

 

 

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

 

 

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

0.00

31005

  基础设施建设

1,974,266.78

 

 

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

 

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

0.00

31008

  物资储备

0.00

 

 

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

 

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

 

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

 

 

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

 

 

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

 

 

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

 

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

 

 

0.00

311

对企业补助(基本建设)

0.00

 

 

0.00

31101

  资本金注入

0.00

 

 

0.00

31199

  其他对企业补助

0.00

 

 

0.00

312

对企业补助

0.00

 

 

0.00

31201

  资本金注入

0.00

 

 

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

 

 

0.00

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

313

对社会保障基金补助

0.00

 

 

 

31302

  对社会保险基金补助

0.00

 

 

 

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

人员经费合计

2586519.94

公用经费合计

7373266.78

 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

 

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位:阳城县公安局交通警察大队                 金额单位:元

项     目

2018年度预算数

2018年度决算数

(一)合     计

650,000.00

352,031.46

   因公出国(境)费用

0.00

0.00

   公务接待费

0.00

0.00

   公务用车购置及运行维护费

650,000.00

352,031.46

       其中:公务用车运行维护费

650,000.00

352,031.46

             公务用车购置

0.00

0.00

(二)相关统计数

────

────

  1.因公出国(境)团组数(个)

────

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

────

0

  3.公务用车购置数(辆)

────

0

  4.公务用车保有量(辆)

────

21

  5.国内公务接待批次(个)

────

0

  6.国内公务接待人次(人)

────

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

────

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

────

0

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:阳城县公安局交通警察大队                 金额单位:元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

编制单位:阳城县公安局交通警察大队                 金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

0.00

0.00

货物

2

0.00

0.00

工程

3

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

5399,000.00

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

21

1.部级领导干部用车

8

0

2.一般公务用车

9

0

3.一般执法执勤用车

10

19

4.特种专业技术用车

11

2

5.其他用车

12

0

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

13

0

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

14

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

部分  2018年度部门决算情况说明

  • 关于阳城县公安局交通警察大队2018决算情况的总体说明

2018年度我单位财政拔款收入为10,658,452.41元,收入全部为一般公共预算拔款,无政府性基金预算拔款,支出包括:人员经费2,586,519.94元,公用经费7,373,266.78元。

二、关于阳城县公安局交通警察大队2018年“三公”经费情况说明

2018年我单位“三公”经费支出为352,031.46元,其中:因公出国(境)费0元;公务接待费0元;公务用车购置费0元,公务用车运行维护费352,031.46元。

第四部分   名词解释

  一、基本支出:指协勤民警的其他工资福利支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、(三公)经费:纳入财政预决算管理的(三公)经费,是指用财政拔款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险 费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。