当前位置:阳城县政府网站 >> 政务公开 >> 财政信息 >> 财政信息 >> 正文内容

财政信息

阳城县残联2018年部门决算公开

文章来源:残联 发布时间:2019年08月16日 点击数: 字体:

 

 

第一部分    概况

 一、阳城县残疾人联合会概况:

 (一)主要职责。   

  1听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。   

  2团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。  

  3弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

  4开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等充分地参与社会生活。   

  5协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理,协调有关部门为残疾人提供法律援助。    

  6承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。    

  7承担县委、县政府交办的其他事项。     

(二)部门预算单位构成。 

阳城县残联预算主要包括局机关预算和所属自收自支事业单位预算

纳入阳城县残联决算的单位包括:

阳城县残联机关

阳城县残疾人劳动服务所

 

 

 

第二部分   2018年部门决算报表

2018年收入支出决算表

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:阳城县残疾人联合会

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

7,327,418.70

一、一般公共服务支出

35

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

606,200.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

6,243,423.70

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

433,228.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

121,547.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

557,430.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

7,327,418.70

本年支出合计

58

7,355,628.70

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

59

0.00

    年初结转和结余

26

423,160.00

      交纳所得税

60

0.00

      基本支出结转

27

393,160.00

      提取职工福利基金

61

0.00

      项目支出结转和结余

28

30,000.00

      转入事业基金

62

0.00

      经营结余

29

0.00

      其他

63

0.00

 

30

 

    年末结转和结余

64

394,950.00

 

31

 

      基本支出结转

65

0.00

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

394,950.00

 

33

 

      经营结余

67

0.00

总计

34

7,750,578.70

总计

68

7,750,578.70

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

2018年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:阳城县残疾人联合会

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,327,418.70

7,327,418.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6,166,443.70

6,166,443.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

208,044.00

208,044.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

208,044.00

208,044.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

5,950,368.70

5,950,368.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081101

  行政运行

976,592.00

976,592.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

  残疾人康复

636,600.00

636,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

1,892,606.70

1,892,606.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

  残疾人生活和护理补贴

1,735,570.00

1,735,570.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

709,000.00

709,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

8,031.00

8,031.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

8,031.00

8,031.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

433,228.00

433,228.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

2,900.00

2,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

2,900.00

2,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

62,408.00

62,408.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

33,588.00

33,588.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

28,820.00

28,820.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

367,920.00

367,920.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  城乡医疗救助

367,920.00

367,920.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

121,547.00

121,547.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

121,547.00

121,547.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

121,547.00

121,547.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

606,200.00

606,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

606,200.00

606,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

606,200.00

606,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2018年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:阳城县残疾人联合会

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,355,628.70

2,562,248.00

4,793,380.70

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6,243,423.70

2,365,393.00

3,878,030.70

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

208,044.00

208,044.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

208,044.00

208,044.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

6,027,348.70

2,149,318.00

3,878,030.70

0.00

0.00

0.00

2081101

  行政运行

976,592.00

936,592.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

2081104

  残疾人康复

495,920.00

50,000.00

445,920.00

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

1,889,906.70

806,566.00

1,083,340.70

0.00

0.00

0.00

2081107

  残疾人生活和护理补贴

1,735,570.00

0.00

1,735,570.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

929,360.00

356,160.00

573,200.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

8,031.00

8,031.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

8,031.00

8,031.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

433,228.00

65,308.00

367,920.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

2,900.00

2,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

2,900.00

2,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

62,408.00

62,408.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

33,588.00

33,588.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

28,820.00

28,820.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

367,920.00

0.00

367,920.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  城乡医疗救助

367,920.00

0.00

367,920.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

121,547.00

121,547.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

121,547.00

121,547.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

121,547.00

121,547.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

557,430.00

10,000.00

547,430.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

557,430.00

10,000.00

547,430.00

0.00

0.00

0.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

557,430.00

10,000.00

547,430.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:阳城县残疾人联合会

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,721,218.70

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

606,200.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

6,243,423.70

6,243,423.70

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

433,228.00

433,228.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

121,547.00

121,547.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

557,430.00

0.00

557,430.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

7,327,418.70

本年支出合计

54

7,355,628.70

6,798,198.70

557,430.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

423,160.00

年末财政拨款结转和结余

56

394,950.00

306,180.00

88,770.00

一、一般公共预算财政拨款

27

383,160.00

    基本支出结转

57

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

40,000.00

    项目支出结转和结余

58

394,950.00

306,180.00

88,770.00

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

7,750,578.70

总计

60

7,750,578.70

7,104,378.70

646,200.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:阳城县残疾人联合会

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6,798,198.70

2,552,248.00

4,245,950.70

208

社会保障和就业支出

6,243,423.70

2,365,393.00

3,878,030.70

20805

行政事业单位离退休

208,044.00

208,044.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

208,044.00

208,044.00

0.00

20811

残疾人事业

6,027,348.70

2,149,318.00

3,878,030.70

2081101

  行政运行

976,592.00

936,592.00

40,000.00

2081104

  残疾人康复

495,920.00

50,000.00

445,920.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

1,889,906.70

806,566.00

1,083,340.70

2081107

  残疾人生活和护理补贴

1,735,570.00

0.00

1,735,570.00

2081199

  其他残疾人事业支出

929,360.00

356,160.00

573,200.00

20899

其他社会保障和就业支出

8,031.00

8,031.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

8,031.00

8,031.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

433,228.00

65,308.00

367,920.00

21007

计划生育事务

2,900.00

2,900.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

2,900.00

2,900.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

62,408.00

62,408.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

33,588.00

33,588.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

28,820.00

28,820.00

0.00

21013

医疗救助

367,920.00

0.00

367,920.00

2101301

  城乡医疗救助

367,920.00

0.00

367,920.00

221

住房保障支出

121,547.00

121,547.00

0.00

22102

住房改革支出

121,547.00

121,547.00

0.00

2210201

  住房公积金

121,547.00

121,547.00

0.00

2018年一般公共预算财政拨款决算表(二)

编制单位:阳城县残疾人联合会

 

公开06

金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

1,933,840.28

1,933,840.28

30101

  基本工资

640,155.00

640,155.00

30102

  津贴补贴

334,184.00

334,184.00

30103

  奖金

281,276.00

281,276.00

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

30107

  绩效工资

213,092.00

213,092.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

208,044.00

208,044.00

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

63,743.00

63,743.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30112

  其他社会保障缴费

17,457.28

17,457.28

30113

  住房公积金

121,547.00

121,547.00

30114

  医疗费

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

54,342.00

54,342.00

303

对个人和家庭的补助

4,377,950.00

409,060.00

30301

  离休费

0.00

0.00

30302

  退休费

0.00

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

30304

  抚恤金

0.00

0.00

30305

  生活补助

2,659,530.00

406,160.00

30306

  救济费

12,500.00

0.00

30307

  医疗费补助

737,720.00

0.00

30308

  助学金

0.00

0.00

30309

  奖励金

2,900.00

2,900.00

30310

  个人农业生产补贴

907,400.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

57,900.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

 

6,311,790.28

2,342,900.28

302

商品和服务支出

469,328.42

192,267.72

30201

  办公费

75,821.80

28,416.30

30202

  印刷费

28,914.50

796.00

30203

  咨询费

0.00

0.00

30204

  手续费

0.00

0.00

30205

  水费

0.00

0.00

30206

  电费

0.00

0.00

30207

  邮电费

3,700.00

2,700.00

30208

  取暖费

0.00

0.00

30209

  物业管理费

0.00

0.00

30211

  差旅费

50,233.00

29,624.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

0.00

30214

  租赁费

48,000.00

0.00

30215

  会议费

16,487.00

0.00

30216

  培训费

117,920.70

2,480.00

30217

  公务接待费

1,642.00

1,642.00

30218

  专用材料费

0.00

0.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

30226

  劳务费

0.00

0.00

30227

  委托业务费

0.00

0.00

30228

  工会经费

18,087.00

18,087.00

30229

  福利费

34,964.00

34,964.00

30231

  公务用车运行维护费

9,658.42

9,658.42

30239

  其他交通费用

63,900.00

63,900.00

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

0.00

 

债务利息支出

 

 

309

资本性支出(基本建设)

0.00

────

30901

  房屋建筑物购建

0.00

────

30902

  办公设备购置

0.00

────

30903

  专用设备购置

0.00

────

30905

  基础设施建设

0.00

────

30906

  大型修缮

0.00

────

30907

  信息网络及软件购置更新

0.00

────

30908

  物资储备

0.00

────

30913

  公务用车购置

0.00

────

30919

  其他交通工具购置

0.00

────

30921

  文物和陈列品购置

0.00

────

30922

  无形资产购置

0.00

────

30999

  其他基本建设支出

0.00

────

310

资本性支出

17,080.00

17,080.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

17,080.00

17,080.00

31003

  专用设备购置

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

0.00

31006

  大型修缮

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

31008

  物资储备

0.00

0.00

31009

  土地补偿

0.00

0.00

31010

  安置补助

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

0.00

31022

无形资产购置

 

 

31022

  无形资产购置

0.00

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────